【招标信用】明光市机关事务管理服务中心关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
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基本信息
| 地区 | 安徽 滁州市 | 采购单位 | 明光市机关事务管理服务中心 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 档案盒的网上超市采购项目 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
一、 *采购人名称: 明光市机关事务管理服务中心
二、 *履约供应商名称: 明光市苗氏办公用品销售有限公司
三、 *采购项目编号: 2381451000000532053
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: 明光市机关事务管理服务中心
六、 *验收日期: 2024年8月18日
七、 *验收结果:
验收报告:
验收人员名单: 张冠男
二、 *履约供应商名称: 明光市苗氏办公用品销售有限公司
三、 *采购项目编号: 2381451000000532053
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: 明光市机关事务管理服务中心
六、 *验收日期: 2024年8月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 33512 档案盒 | 15 | 165.0 | 得力/deli\33512 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6601 中性笔 | 5 | 60.0 | 得力/deli\6601 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6601 中性笔 | 1 | 12.0 | 得力/deli\6601 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 6 | 72.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 5 | 真彩 A47按动 中性笔 | 6 | 120.0 | 真彩/Truecolor\A47按动 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7102 胶棒 | 10 | 20.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0015 订书钉 | 5 | 50.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0390 订书机 | 1 | 63.0 | 得力/deli\0390 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 | 1 | 16.0 | 得力/deli\7151 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 | 1 | 16.0 | 得力/deli\7151 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 工业胶带 | 5 | 17.5 | 得力/deli\30173 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 夹子/收纳夹子 | 2 | 36.0 | 得力/deli\9531 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 白板笔 | 1 | 18.0 | 得力/deli\6811 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 5301 文件夹 | 15 | 75.0 | 得力/deli\5301 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 5612 档案盒 | 2 | 84.0 | 得力/deli\5612 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 5526 档案袋 | 15 | 37.5 | 得力/deli\5526 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 7302 胶水 | 1 | 36.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 6018 剪刀 | 2 | 30.0 | 得力/deli\6018 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 板夹 | 2 | 30.0 | 得力/deli\9252 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 33375 拉杆夹 | 2 | 26.0 | 得力/deli\33375 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 1511 电子计算器 | 2 | 96.0 | 得力/deli\1511 | 验收通过 | |
| 22 | 晨光 AYZ97512A 印油/印泥/印台 | 2 | 44.0 | 晨光/M&G\AYZ97512A | 验收通过 | |
| 23 | 卓达 7011 印油/印泥/印台 | 1 | 14.0 | 卓达/ZHUODA\7011 | 验收通过 | |
| 24 | 得力 0018 回形针 | 2 | 38.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 25 | 得力 0368 订书机 | 2 | 40.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 26 | 得力 0368 订书机 | 1 | 20.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 27 | 得力 64101 档案袋 | 2 | 24.0 | 得力/deli\64101 | 验收通过 | |
| 28 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 张冠男
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